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省审计厅赴水控集团部署开展

2021年度财务收支审计工作

编辑: 时间:2022-10-21 点击:


10月17日,省审计厅赴水控集团部署开展2021年度财务收支审计工作,省审计厅党组成员、副厅长、企业审计局局长孙翔出席会议并讲话,集团党委书记、董事长冯志君作表态发言,集团党委副书记、副董事长、总经理兰康杰介绍了集团基本情况和2021年财务收支情况。省审计厅审计组其他成员,集团公司总会计师曹志刚,总法律顾问马爱龙,相关部室、子公司负责人参加会议。

省审计厅企业审计局副局长刘明秀讲解了本次审计目标和审计重点内容,省审计厅企业审计组相关人员宣读了审计通知书。水资源公司、水工局集团公司负责人代表二级公司发言。

孙翔在讲话中强调了国有企业财务收支审计的重要意义及本次财务收支审计的重点,指出了省属国企面临的问题和风险,并就做好本次财务收支审计提出了要求:一是省属国企要适应国有企业审计新常态。要深刻认识加强企业审计必要性,主动适应国有企业审计常态化,审计机构专业化,审计项目制度化。二是省属国企要配合好审计工作的开展。要做到理解到位、资料到位、解释到位和整改到位。三是审计组要科学开展审计。要准确把握审计目标,善于换位思考,处理好监督与服务的关系,提高工作效率,高质量完成审计任务。

冯志君在表态发言中强调,集团上下要深刻认识企业审计的意义、重要性和必要性,集团公司目前正处于改革发展关键期,项目投资高峰期,要切实通过财务收支审计促进健全制度、规范经营、控制风险,实现企业高质量发展。一要提高政治站位,充分认识国有企业审计工作对推动国有企业深化改革,保障国有资产安全,促进国有资本做强做优做大的重要作用。二要强化服务,全力配合做好审计工作,做到全面、真实、快速提供资料,有理有据解释到位,为省审计厅审计组高质量、高效率完成好本次财务收支审计工作创造良好的条件。三要做好审计问题的整改工作,对审计过程中发现的问题,立行立改,一时不能整改的,要制定整改计划,限期整改。同时要举一反三,充分利用这次审计成果,进一步规范公司管理。(文:李素青   图:史涛)




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